A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Az a biztos ha megkérdem
#51
Érdeklődni szeretnék....
Egyéni vállalkozó, terményeket forgalmaz. Általában kis tételben vásárolja fel, a kör széles, másik vállalkozótól, cégektől. Csak egy cégnél van a számlák mögé tüzve a mérlegelési jegyek, mert azok nagyobb tétel vásárlások. Azt mondja, telefonon rendel, és telefonon beszéli le az ügyletet. Tehát ha irásos megrendelés kéne, irásban az nincs. Egy általános ellenőrzés keretében kérik a vásárlások szállitóját, mérlegelési jegyét stb...Mi erre a megoldás szerintetek?

Köszönöm a válaszokat.
Válasz idézéssel
#52
Sziasztok!
Ha a társasági adón lévő 300ezer Ft többletet szeretné kiutaltatni egy társaság, milyen ellenőrzésre számítson? Alvó cég, nem várható bevétel.
Köszönöm szépen!
Válasz idézéssel
#53
Sziasztok!

Dolgozóknak nyújtott kedvezménnyel kapcsolatban kérném a segítségeteket. A vásárlások végösszegéből minden dolgozó 10% engedményben részesül
Van ennek valamilyen szja, eho, áfa fizetési kötelezettsége? Mely jogszabályok alapján, hogyan adható ez adómentesen?

Köszönöm a válaszokat.
Üdv: Orsi
Válasz idézéssel
#54
A 16T1041-es lapon bejelentettem egy őstermelő jogviszonyának végét. FOG0153-as hibaüzit kaptam: Nyilvántartásunk alapján a javítani, változtatni vagy törölni kívánt jogviszony - a megadott jogviszony kezdet és jogviszony kód alapján - nem beazonosítható. Megjegyzés: 13.pótlap 1. lap Biztosított adóazonosító jele és neve:XXXX

Sajnos nem értem mi a hibás, mert az ebevből letöltöttem a "Biztosított adatok biztosított részére" helyről az adatokat és az alapján a megszüntetni kívánt jogviszony kezdet és jogviszony kódot jól írtam be. Annyi kis eltérés van, hogy most a törléskor megadtam a 13.pótlap 6. sor A oszlopában a FEOR számot is, de az a bejelentéskor nem volt kitöltve.

A 13.pótlap 1. lap-ot meg nem is töltöttem ki, de hibaüzit is írt ki mikor ki akartam tölteni, mert azt jogviszony megszűnésekor ki sem kell tölteni.

Próbáltam a NAV honlapján hibakódok magyarázatát keresni, de nem találtam semmit. Még a gugli sem volt a barátom.

Szerintetek mi a hiba?
Válasz idézéssel
#55
Szia Klári!

Köszönöm a megerősítést.

Kriszta
A mazochisztikus jellemvonás nem alapfeltétele annak, hogy könyvelő legyél. Ugyanakkor hihetetlenül sokat segít.

Kriszta
Válasz idézéssel
#56
Kriszta!
Tökéletesen érzed! Én hagynám fenébe és a palackot leselejtezném és a kártérítést a 96-ban lekönyvelném.( Sajna a nem jelentős határt ma már elég magasra kell tenni.)
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#57
Sziasztok!

Vásároltunk gázpalackokat egy Palackforgalmazó cégtől. Egyik hibás volt, ezért visszaküldtük. Vártam a jóváíró számlát, ehelyett egy levelet küldtek, hogy megvizsgálták a palackot, valóban hibás volt, ezért kártérítéskén átutalnak X Ft összeget, a levelet meg tekinthetem számviteli bizonylatnak.

Utánna néztem: akkor kártérítés a dolog és ÁFA-Mentes, ha jogellenes magatartásra vezethető vissza, és akkor kártalanítás és ÁFA-köteles, ha nem jogellenes magatartásra vezethető vissza.

Miért érzem úgy, hogy szerintem az a normális, ha a megvett-visszaküldött termékről jóváíró számlát kapok? Pláne, hogy a számlán szereplő ÁFA-t visszaigényeltem?

Kriszta
A mazochisztikus jellemvonás nem alapfeltétele annak, hogy könyvelő legyél. Ugyanakkor hihetetlenül sokat segít.

Kriszta
Válasz idézéssel
#58
Klári, nagyon szépen köszönöm!
Válasz idézéssel
#59
Szia!
Én külön nem, de amikor - mint ahogy írod is - "elharapódzik" átszámolom főállásúvá és megemelem vele a havi díjat. Van fagyizóm! Nyáron tele vannak a szezonális és a fix üzletei "alkalmival". Bizony igen jelentősen nagyobb a díj májustól - októberig mint máskor.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#60
Sziasztok!
Azt szeretném kérdezni, hogy Ti kértek-e külön pénzt az egyszerűsített foglalkoztatottak ki-és bejelentéséért? (Építőipari kft,elég nagy a mozgás.)
Köszönöm, ha ír valaki.
Válasz idézéssel
#61
Köszönöm. Mèg most szeretnèm bejelenteni ezèrt kèrdezem hogy mit es hogy kell jelölnöm.
Válasz idézéssel
#62
Az a kérdés, hogy bejelentkezett a tételes kata alá? /bejelentkezéskor, vagy változásként február 15-ig kellett beadni/. Amennyiben ipa tekintetében ezt az adózást választotta, nem kell bevallást adni egyáltalán, bármennyi is volt a jövedelme. Amennyiben nem ezt az adózást választotta választhatja hogy 8 millióig a bevétel 80% az adóalap, vagy tételesen levezeti a szokásos módon.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#63
Sziasztok,

Megtudnátok nekem mondani hogyan kell jòl kitölteni egy kata-s egyéni vállalkozó vidéki iparűzèsi adójàt? Hova kell tenni az x-et? Mert ezen konkrètan nincs ùgy rajta hogy budapesti v tételes kata? Nekik mi a jò valasztas a fix 2*25000 ft? Ekkor hova teszem az xet?

Köszönòm a segitsèget
Válasz idézéssel
#64
Könyvelés72!

Köszönöm a megerősítést! Még gondolkodom, hogy ne írjunk levelet a NAV-nak, ahol bejelentjük, el lett cserélve a számlatömb, és nem javítunk semmit! A szig. számadású nyomtatvány nyilvántartásában feltüntetjük a másik cég számláját is. Ez egyszerűbb lenne, talán büntetést sem von maga után. Adót nem érint!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#65
Sziasztok! Önkormányzat áfa ügyben valaki jártas? Beruházásra adott előleg áfáját vissza lehet igényelni? :roll:
Köszönöm előre is....
Válasz idézéssel
#66
Szia Tamás,

szerintem jó a levezetésed.
Válasz idézéssel
#67
Most derült ki, hogy ügyfelem egy másik cég számlatömbjébe állított ki számlákat. A következőket csinálom, remélem jól:
1. Ahol tudják visszakérik az eredeti példányt (2014-15. évi számlákról van szó)
2. Minden számla helyett újat állítanak ki, a teljesítési időpont a régi számla időpontja, a számla kelte 2016. április (ekkor vettük észre, akkor készült a jegyzőkönyv), a fizetési határidő a számla kelte!
3. Ahol nem tudják visszaszerezni az eredeti példány, vagy cégnek lett kiállítva (általában magánszemélyek a vevők), ott stornó számlát készítenek (telj. időpont a régi számláé, a számla kelte 2016. év április, fiz. határidő a számla kelte), majd új számlát kiállítani 2. pont szerint dátumokkal!
4. Ajánlott levelet írnak (mellékelve a stornó és az új számla), ahol nincs meg az eredeti példány, vagy cég a vevő!
5. Törlöm a könyvelésből a rossz tömb számláit! A program megengedi ezt, így nem lesznek benne a könyvelési listákban (főkönyvi kivonat,kartontok), de a törölt listában igen!
6. A kp-s számlákat a pénztár miatt nem a számla kelte alapján könyvelem, hanem a régi számla kiállításának időpontjában, a számlához mellékelem a jegyzőkönyvet!
7. Utalásos számláknál sem a számla keltének dátumával könyvelek, hanem 2014. vagy 2015.12.31-vel, szintén mellékelve a számlához a jegyzőkönyvet!

Ezekkel a lépésekkel nem lesz ÁFÁ-t önellenőrzés és az eredmény sem változik! Egyedül a bizonylatok könyvelésének kelte más, mint ami rá van írva! A rossz számlatömböt átadás-átvétellel visszaadom a jogos tulajdonosnak! Remélem minden, amit csinálok szabályos és nem köt bele a NAV.
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#68
Köszi Tamás, de-bár nem részleteztem-de nem ilyen egyszerű a történet.
Válasz idézéssel
#69
Abdul!

Adjon a tulajdonos "A" KFT-nek tagi kölcsönt, hogy ki tudja fizetni a tartozást! Szerintem ez így egyszerűbb. Ennél biztos nincs adóvonzata, csak legyen miből adni a kölcsönt!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#70
Sziasztok!
"A" cég tartozik (szállítói tartozás) "B" Kft-nek. "B" Kft tulajdonosa is "A"cégnek.
Átminősíthető a szállítói tartozás tulajdonosi kölcsönné? Van valamilyen adóvonzata ennek?
Válasz idézéssel
#71
Sziasztok!

Áfa bevallás 19 sorába a nettóra a 27% áfát kell felszámolni, vagy a kibocsátó cég országának áfa kulcsát?

Előre is köszönöm Tongue
Válasz idézéssel
#72
Sziasztok! Köszönöm a segítséget. Én is ezt olvastam ki abból a nav tájékoztatóból.
Szép Napot! Smile
Válasz idézéssel
#73
Hello!
Végső fogyasztónak ad el jöv terméket nem kell jöv.engedély de ő csak nagykerestől vehet jöv.terméket akkor tudja igazolni a származást, az étterem nem vehet jöv.terméket a kiskereskedőtöl mert azzal a számlával nem tudja igazolni honnan származik ...
Válasz idézéssel
#74
Szia!

Akkor próbáld meg az első vásárlásnál,kérnek-e jöv. engedély számot,mikor cégre vásárolsz.
A lényeg,hogy alkalmas legyen a beszerzési számla a jöv.termék igazolására.Ugyanis én nagyon sok számlát nem fogadtam be anno,mert az volt rá írva,jöv. termék igazolására nem alkalmas.
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#75
Sziasztok! Az 58-as füzetben én azt olvastam, hogy nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységnek számít, ha végső fogyasztónak értékesítjük a terméket. De olyantól kell vásárolnom akinek van jövedéki engedélye, hogy én igazolni tudjam a származását.
Akkor ez így van vagy nem? :roll:
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég