A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Az a biztos ha megkérdem
#26
Sziasztok !

Egyszemélyes kft-nél és bt. beltagnál nem a társasági szerződésben kell rendezni, hogy tagi vagy munkaviszony?

Lara
Válasz idézéssel
#27
Szia,

mind az ügyvezetést mind a személyes közreműködést lehet munkaviszonyban is végezni, nem kötelező főfoglalkozású társas vállalkozói jogviszonyban. Munkaszerződést kell kötni ( a PTK lehetőséget ad erre mind az egyszemélyes kft-nél mind a Bt beltag esetében is).


harakiri Írta:Sziasztok!

Főfoglalkozású társas vállalkozót " átminősíthetek" munkaviszonyossá???

Köszi előre is!


Harakiri
Válasz idézéssel
#28
Szia Harakiri !

Szerintem ha nem vezető tisztégviselő és nem ő gyakorolja a munkáltatói jogokat, akkor simán lehet vele munkaszerződést kötni.

Lara
Válasz idézéssel
#29
Sziasztok!

Főfoglalkozású társas vállalkozót " átminősíthetek" munkaviszonyossá???

Köszi előre is!


Harakiri
Válasz idézéssel
#30
Szia Kriszta !

Szerintem attól még maradhat áfa mentes mert a németeknek számláz. Sőt nem tudom, hogy egyáltalán más lehet-e. Ha már előtte is számlázott bérleti díjat és áfamentesen jelentkezett be akkor év közben nem tud módosítani. Tudomásom szerint év közben csak új tevékenységnél választhat áfa módot.

Lara
Válasz idézéssel
#31
Szia lara!

Köszönöm a segítséget.

Jön még egy csavar. A cég német vevőnek végez bérmunkát. Eddig a kész termék és a selejt is visszaküldésre került, most a német vevő kérésére itt kerül megsemmisítésre, ennek a költségeit tovább lehet felé hárítani. Ehhez viszont nagyobb raktár kell. Német vevő még abba is belement, hogy a nagyobb raktár többletköltségét is továbbhárítsák feléje. Innentől ez közösségi szolgáltatás, de mivel az ingatlan Magyarországon van, a teljesítés helye is itt lesz, vagyis az ÁFA-t itt kell megfizetni. Innentől viszont szerintem be kellene jelentkeznie. Már csak azért is, mert drágáim ÁFA-san állították ki a számlákat, be is fizették és nincsenek bejelentkezve.

Kriszta
A mazochisztikus jellemvonás nem alapfeltétele annak, hogy könyvelő legyél. Ugyanakkor hihetetlenül sokat segít.

Kriszta
Válasz idézéssel
#32
Szia gkriszta !

Nem kötelező bejelentkeznie, de ha Ő áfa mentesen fogja továbbszámlázni, akkor figyelnie kell arra hogy a bejövő bérleti díj számlájának az áfáját nem tudja teljes egészében levonásba helyezni, hiszen egy része adómentes bevételhez fog kapcsolódni.

lara
Válasz idézéssel
#33
Sziasztok!

Raktárbérlet továbbszámlázásával kapcsolatban vagyok gondban. Bérel a cég egy raktárt, a bérbeadó bejelentkezett ÁFA alá, így ÁFA-san kapjuk a számlát. Ha a cég ennek a bérleti díjnak egy részét tovább akarja hárítani egy harmadik felé, neki is be kell jelentkeznie a 88.§ szerint?

Minden segítséget köszönök!
A mazochisztikus jellemvonás nem alapfeltétele annak, hogy könyvelő legyél. Ugyanakkor hihetetlenül sokat segít.

Kriszta
Válasz idézéssel
#34
Hello!
Mi az az axvi 2 alfejezet meg Gpont???
Válasz idézéssel
#35
Sziasztok

Tudnátok abban segiteni hogy van egy személygépjármű kereskedelmi cég aki az áfafizetést az általános szabályok szerint állapitja meg, de viszonteladóknt a axvi.2 alfejezetinek rendelkezéseit alkalmazza ez a G pont, ilyenkor az áfa levonható a költségekből vagy sem? nem minden hónapban hoz be és ad el autót.
Köszönöm
Válasz idézéssel
#36
Sziasztok!

Világos, hogy a "sima" 17-et!

Köszi!
Harakiri
Válasz idézéssel
#37
Sziasztok!

Világos, hogy a "sima" 17-et!

Köszi!
Harakiri
Válasz idézéssel
#38
Szia,
a 1617-es nyomtatványt töltötted? Mert a sima 17-es már nem jó.
Válasz idézéssel
#39
Sziasztok!

Szerintetek az ANYK frissítése után miért utasítják el a 17-es nyomtatványt mondván , hogy nem az aktuálist
töltöttem ki?

Esetleg az átvezetésire született valami másik nyomtatvány??

Köszi előre is!


Harakiri
Válasz idézéssel
#40
Sziasztok!

Szerintetek az ANYK frissítése után miért utasítják el a 17-es nyomtatványt mondván , hogy nem az aktuálist
töltöttem ki?

Esetleg az átvezetésire született valami másik nyomtatvány??

Köszi előre is!


Harakiri
Válasz idézéssel
#41
Szia! Ha nincs valutapénztárad, akkor a forintosban kell elszámolni.
A nyomtatványok közé már tettem fel ilyen külföldi költség elszámolási nyomtatványt.
Ld.itt: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://aktaforum.hu/forum/viewtopic.php?f=32&t=5559">viewtopic.php?f=32&t=5559</a><!-- l -->
Üdvözlettel! A l b a
Válasz idézéssel
#42
Sziasztok!

Az alábbi ügyben kérném a segítségeteket, most először futok bele egy ilyen ügybe Smile nem nagyon volt szerencsém eddig a valutákkal és árfolyamokkal. A cégtől megy ki egy alkalmazott külföldre, akinek kiadunk 100 000 Ft előleget. A kiadott előlegből vásárol eurót, majd kinn költ ami marad azt visszaváltja és behozza a számlákat + a visszaváltott és visszamaradt forintot. Hogy kell elszámolnom az előleggel? Mire kell figyelnem? Számviteli politikánkban a MNB hivatalos árfolyam szerepel. Összesen 2 számla lesz egyébként.
Válasz idézéssel
#43
Na engem meg mindig megzavar az egyéni vállalkozó.Olyat én nem csinálok. :oops:
Mivel 1608-as,ami nekem T. Váll. ez bezavart! Bocsi
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#44
Szia!
Szerintem, most akkorát csapsz a homlokodra, hogy nyoma marad! Big Grin
Igen a 1653-as vélhetően 16-os lapján fogjuk a eg.szolg.járulékot negyedéves összegekben vallani. Úgy is kell fizetni.
Előírás nincs. Én - jobban bírja a Kft. ott szoktam vallani (08) és fizetni.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#45
Sziasztok!
Éreztem, hogy turpisság van mert saját magára vonatkozóan /egyéni vállalkozó/
nem enged 1608-at kitölteni:
Vagyis remélem jól értettem, utalom a 7050 Ft/hó és jövőre bevallom a 1653-ban???

Még egy kérdés, ha az egyéninek van egy Kft-je az eg bizt járulékot csak egy helyen kell fizetni azt tudom,
de van előírás, hogy hol? Avagy ahogy döntök??


Köszi előre is!
Harakiri
Válasz idézéssel
#46
harakiri Írta:Sziasztok!

Ha a nyugdíjas egyéni vállalkozónak eg.bizt. járulékot kell fizetnie /7050 Ft./ milyen
nyomtatványon kell bevallania??
A 1608-ba rendesen betöltődött, csak feltett az ellenőrző program kérdéseket
a szakképzésire vonatkozóan amivel nem tudok mit kezdeni.

köszi előre is!
Harakiri

majd a 1653-ason vallod be
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel
#47
Szia!

Bejelölöd,előlegbevallás,a szakképzési sorba teszel egy nullát. Én a Társasoknál így szoktam évek óta.
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#48
Sziasztok!

Ha a nyugdíjas egyéni vállalkozónak eg.bizt. járulékot kell fizetnie /7050 Ft./ milyen
nyomtatványon kell bevallania??
A 1608-ba rendesen betöltődött, csak feltett az ellenőrző program kérdéseket
a szakképzésire vonatkozóan amivel nem tudok mit kezdeni.

köszi előre is!
Harakiri
Válasz idézéssel
#49
Akár 5 évre visszamenőleges átfogó ellenőrzésre, hogy valóban túlfizetés történt-e.[/quote]

Köszönöm!
Válasz idézéssel
#50
horvathkata1983 Írta:Sziasztok!
Ha a társasági adón lévő 300ezer Ft többletet szeretné kiutaltatni egy társaság, milyen ellenőrzésre számítson? Alvó cég, nem várható bevétel.
Köszönöm szépen!

Akár 5 évre visszamenőleges átfogó ellenőrzésre, hogy valóban túlfizetés történt-e.
Üdv. Ibolya
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég