A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Segítség!
#1
Sziasztok!
Köszönöm!
Még lehet megpróbálom a navot felhívni...hátha.
Válasz idézéssel
#2
Szia.

Én úgy tudom, hogy addig míg a jelenlegi részletfizetés nem jár le, új nem indítható.
De egy próbát megér, hátha....
Válasz idézéssel
#3
Hát a választ pontosan nem tudom. De szerintem lehet...… max. nem kapja meg. Smile Tongue
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#4
Sziasztok!
Hátha valakinek volt ilyen a praxisában, mert elolvastam az info füzetet, kitöltésit, tv-t, de nem jutok előre: egy cég még idén februárban kapott 12 havi részletfizetést áfára, amit rendeben fizet is. 
Az élet úgy hozta, hogy most megint lesz több tíz milliós áfa fizetési kötelezettsége,viszont a likviditása hmmmmm.....finoman fogalmazva is a béka segge alatt van. Szerintetek lehet erre is részletfizetést kérni? 
Köszönöm!
Válasz idézéssel
#5
Big Grin 
Köszönöm a válaszokat, jó hír, hogy nem kell jelenteni... Lehet félreérthetően írtam- Mónika (és Klári) írta jól. Eddig mindig minden kp-ban ment, online ptgépen. De most már állít ki kézzel írott számlát, ami átutalásos lesz és nem éri el az áfa érték a 100 ezres határt.

Legyen további szép napotok.
Válasz idézéssel
#6
Hello!
Szerintem ha nem szerepel a pénztárgépben akkor jelenteni kell, a 01.-es lapon  a számla típusánál van egyszer. és normál számla is igy az utalásos is jelenteni kell.

 A PTGSZLAH megmarad 2018. július 1-je után is?
 
A PTGSZLAH nyomtatványon nem adóalany részére – nyugta helyett – kibocsátott számlák adatai szerepeltetendőek. Az online számla adatszolgáltatás a másik belföldi adóalany számára kiállított – és legalább 100 000 forint áthárított adót tartalmazó – számlák adatairól teljesítendő. A kétféle adatszolgáltatás egymás mellett való működésének nincs akadálya, a PTGSZLAH megszűnése nem várható.
Válasz idézéssel
#7
És ha kézi számlával írja az átutalásos számlát??? És 100.000.- ÁFA alatti, akkor még rögzíteni sem kell. Szerintem ezt nem kell jelenteni.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#8
Barátaim!
Ne tévedjünk! Erika azt kérdezte, hogy mi van akkor amikor pénztárgép köteles tevékenységről átutalásos számlát állítanak ki és a vevő nem kp fizet.
Szerintem, a számlázó progit ugyanúgy regisztálni és haszbnálni kell ennél a tevékenységnél is, mintha nem lenne ptgép köteles.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#9
Szerintem nem kell jelenteni, mert használ pénztárgépet. Jelenteni csak akkor kell ha kellene pénztárgép, de nincs, na akkor kell ahogyan Placebo is írta a PTGSZLAH-n.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#10
PTREG nyomtatvány= ha használna pénztárgépet azt kellene bejelenteni
SZAMLAZO nyomtatvány=ga számlázó programot használ, azt kell jelenteni

Amire Te gondolsz, az szerintem a:
PTGSZLAH nyomtatvány= NYUGTA helyett, MAGÁNSZEMÉLYnek kiállított KÉSZPÉNZES számlákat jelentjük.
Ha igazolni tudod, hogy a magánszemély kérte a készpénzes számla kiállítását (nem nyugta helyett van), akkor azt sem kell jelenteni.

(Utólag írom hozzá: természetesen, ha pénztárgép kötelezett, de nem használ pénztárgépet, akkor van a PTGSZLAH...nekem ez egyértelmű volt....a kérdésben olyan nyomtatvány szerepel-PTREGSZLAH- ami nincs, nem volt világos, hogy akkor mit is használ, mit is akar jelenteni... bocsi ha az én válaszom félreérhető!)
CARPE DIEM! (Élj a mának!-de csak könyvelünk, bevallunk, adózunk...)
Válasz idézéssel
#11
Hello!
Ezen jelented : PTGSZLAH,ha olyan tevékenységről számláz amihez kötelező a pénztárgép ezen jelenti.
Válasz idézéssel
#12
Sziasztok!
Nektek már a könyökötök jön ki, de számomra új....
Van egy egyéni vállalkozó, online pénztárgépre kötelezett.  Viszont most elkezd számlát kiállítani, ami nem készpénzes, hanem átutalásos. Ebben az esetben jelenteni kell a kiállított számlát a PTREGSZLAH-án?

Válaszokat előre is köszönöm.
Válasz idézéssel
#13
Nagyon kösziiii  Shy
Válasz idézéssel
#14
Aha! Smile Mindjárt más a leányzó fekvése.
A műhely számláját sima 92-be könyveled  a károsulttal szemben, amit részben a károsult kp, részben a biztosítója átutalással egyenlít ki.

Amitén írtam a mind a károsult szempontjából való könyvelés volt. Smile
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#15
Köszönöm a választ  Smile .

Picit nem világos, miért 96ra könyvelem? A számlát a károsult nevére állítja ki a szerviz az elvégzett munkáról és felhasznált alkatrészekről: ez nem sima árbevétel? A pénzügyi rendezés lesz két helyről. 
Jaajj, azt lehet nem írtam, a műhely szempontjából kérdezem.
Bocsi, ha értetlenkedem, de ilyenem még nem volt a tízen pár év alatt  Huh
Válasz idézéssel
#16
Szia Zsike!
Igen a számla "átutalásos"! A teljes számlát lekönyveled szálítóval szemen. (Ha cégautó kára volt, akkor fél Áfát a 466-ra) A kiegyenlítés a 96-al szemben a szervíz igazolása alapján törénik. Az önrészt a pénztárral szemeben könyveled.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#17
Sziasztok!
Tudna segíteni valaki? Autószerelő műhely biztosítói kártérítéshez számlát állít ki a károsult nevére, az önrészt fizeti a károsult, a biztosító pedig a többit a műhely részére. A számlát előre ki kell állítani és benyújtani a biztosítónak. Jól gondolom, hogy ez nem lehet készpénzes számla?
Válasz idézéssel
#18
De jó :Smile Köszönöm Ivettke!
Válasz idézéssel
#19
Jól csinálta a program, nem kell a 08-as lap!
Válasz idézéssel
#20
Sziasztok!
A járulék bevallásban szakképző iskolai tanulónál kell töltenem a 08-as lapot, ugye? Most vettem észre, hogy a programból feltöltött bevallásban a program nem töltött 08-as lapot. 
Köszönöm!
Válasz idézéssel
#21
Szia!
Én kézzel kitöltöttem, fotóztam és e-papir mellékleteként elküldtem. Feldolgozták. Igaz akkor még (május) csak papír alapon lkehetett ezt.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#22
Sziasztok!
Szeretnék egy pesti vállalkozást megszüntetni.kijelenteném az iparűzési alól.
Elektronikusan adnám be a változás bejelentőt. A rendkívül értelmes és jóindulatú informatikusok által
készített program beírja az aktuális adatokat, olyat is ami nem szerepelhet a beadandóban és
nem tudom törölni. Például . . Nem lehet székhely mivel megszűnt a vállalkozás, de a közterület jellegét nem tudom törölni, V/2 adóköteles tevékenység módja- Nem lehet törölni, csak választani a meglévő opciók közül pedig mivel
megszűnik a vállalkozás nem szerepelhet ott adat.
Örülnék én egy üres nyomtatványnak is, de először be kell jelentkezni ami miatt beleír a nyomtatványba a program.

Mit csináljak, már több órám ráment erre a tetves nyomtatványra??

Harakiri
Válasz idézéssel
#23
Szia!
Jól érrelmezed! Ha 1-én adod be, akkor arra a hónapra - ha KATA-s - fizet. Add be inkább 29-én és nbe számlázzon 30-án. 
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#24
Sziasztok!

Rosszul értelmeztem, avagy valóban csak előző nappal lehet beadni az
egyéni vállalkozás szüneteltetésére avagy megszüntetésére vonatkozó
kérelmet??
Ha nem érek rá  /07.01 a kezdet/  jún. 30-án akkor nem bírom megcsinálni??

Harakiri
Válasz idézéssel
#25
Szia!
Ha most vette fel a tevékenységet, akkor a bejegyzés napjával Igen!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 3 Vendég